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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 365006
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Valor Empenhado R$ 14.050,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DA OPERACAO PIPA MUNICIPAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (OP. PIPA 25BC) EM CAMINHAO DE PROPRIEDADE PARTICULAR PLACA LWP 0591.PI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA 010 2019.
CPF do Ordenador ***899953**
Dados do Credor
Nome do Credor VALDEIR CORDEIRO NUNES
CPF/CNPJ ***377844**
Endereço POVOADO MONTE SANTO, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DA OPERACAO PIPA MUNICIPAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (OP. PIPA 25BC) EM CAMINHAO DE PROPRIEDADE PARTICULAR PLACA LWP 0591.PI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA 010 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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