Mês | Maio |
Empenho | 134001 |
Data de emissão | 14/05/2019 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSIAS CARVALHO |
Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL ZUCA BATISTA |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE MARIA NAZARE RIBEIRO DE SOUSA (FERIAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
CPF do Ordenador | ***821433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLA CARMELIA DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***867213** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, ALTO VISTOSO, CEP:64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE MARIA NAZARE RIBEIRO DE SOUSA (FERIAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2019 |
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36 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2019 |
998,00 |
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